【BT财报瞬析】科达2023年一季报:营收大幅增长,但净利润亏损,现金流压力凸显
科达的2023年一季度财报数据显示,公司营业收入达到26,729,590.70元,同比上期增长了153.97%,主要原因是前期订单的验收。然而,随着营业收入的增加,营业成本也随之增加,达到23,061,147.05元,同比上期增长了193.57%。这可能是由于公司在扩大生产规模,以应对订单增加的需求,导致成本上升。
在负债方面,合同负债减少了36.50%,达到16,424,181.97元,主要由于本期预收货款减少。而其他流动负债则增加了37.52%,达到17,192,859.90元,主要是由于已背书未到期票据的增加。
科达的营业外收入达到了122,513.97元,同比上期增长了29421.44%,主要是由于本期收到的违约金。而营业外支出减少了81.28%,达到49,267.50元,主要是由于本期赔偿支出的减少。
然而,值得注意的是,科达的净利润为-13,104,546.15元,持续经营净利润也为-13,104,546.15元,归属于母公司所有者的净利润同样为-13,104,546.15元。这表明公司在本期虽然营业收入增长,但由于成本的增加,最终导致了净利润的亏损。
从现金流量表来看,经营活动产生的现金流量净额为-38,329,126.49元,同比上期减少了306.25%,主要是由于本期收到客户货款较上期减少,支付的与经营活动相关的款项增加。这可能反映出公司在现金流方面存在一定压力。
总的来看,科达在2023年一季度虽然实现了营业收入的大幅增长,但由于成本的增加,最终导致了净利润的亏损。同时,公司的现金流压力也开始显现。作为一名财报分析师,我认为科达在未来的经营中,需要更加关注成本控制和现金流管理,以实现盈利和现金流的平衡。
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